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事业单位内部审计控制关键要点分析

2月2日 金钟寨投稿
  刘禹巴德望
  【摘要】随着我国市场经济快速发展,事业单位内部审计工作也在不断的发展和进步,与以往相比,当前事业单位内部审计已经变得更加的科学全面,对事业单位的发展起到积极的促进作用。但是在具体的控制过程中也表现出较多的问题,许多事业单位没有充分把握内部审计控制的要点。本文首先对事业单位内部审计控制的作用展开探讨,然后研究事业单位内部审计控制的关键要点。
  【关键词】事业单位;内部审计;控制关键;作用
  事业单位内部审计实质上指的是事业单位内部专门的审计机构按照相关的法律法规,对事业单位内部预算资金领取、使用以及结算等进行监督管理。当前我国大部分事业单位对内部审计控制都十分的重视,在单位内部设置有专门的内部审计机构。但是在实际的控制管理工作中却没有把握住其中的关键要点,使得最终事业单位内部审计控制效果受到较大的影响。
  一、事业单位加强内部审计控制的作用探讨
  内部审计是事业单位实现内部财政资金控制的有效方式,加强对其控制,能够让事业单位规划和发展得到更大保证,有助于事业单位发展目标的实现。其展现出来的作用主要体现在三个方面〔1〕:第一,实现对事业单位财政资金的监管。财政资金监管是事业单位内部审计工作的主要内容,通过加强内部审计控制,实质上也就是加强对财政资金的监管,使得事业单位的财政资金预算、使用以及结算都能够更加科学规范;第二,及时发现发展过程中存在的问题。更加科学完善的内部审计控制,能够让事业单位内部审计的有效性得到提升,对于以往发展过程中存在的问题能够及时的提出,并且采取有效的策略来加以改进和完善,进而促进事业单位健康发展;第三,对决策起到指导性作用。事业单位加强内部审计的控制管理,能够更好的认清自身在发展过程中的实际情况,对发展决策的做出提供指导性意见,能够对发展过程中的风险进行更好的管控。
  二、事业单位内部审计控制关键要点研究
  事业单位在发展过程中加强内部审计控制有着许多的实际意义,对事业单位未来的发展也有着较大的帮助。但是在实际的控制过程中,还需要充分把握其中的关键要点,才能够让事业单位内部审计发挥出最大的效果。下面笔者结合自身的实际工作经验,提出一些内部审计控制的关键要点。
  (一)注重提升内部审计人员的工作积极性
  事业单位内部审计人员是内部审计工作开展的主要人員,他们的工作积极性将直接影响到内部审计工作的有效性〔2〕。因此在内部审计控制工作中应当加强对审计人员的管理和控制,采取有效的管理策略来提升这些人员的工作积极性。首先,事业单位应当加强培训教育工作,让所有从事内部审计工作的人员都具备相应的专业素质,能够及时发现存在的问题,并提出相应的解决措施;其次,事业单位应当建立完善的晋升机制,建立完善的奖惩制度,让内部审计人员能够在工作中具有明确的发展方向,这样他们在工作积极性上才能够表现得更高〔3〕。
  (二)完善内部审计体系
  当前许多事业单位虽然设置了专门的内部审计机构,但是该机构在具体的工作职责和工作内容上,与财务部门、纪检部门存在着较多的交集,影响到内部审计机构的独立性。而且许多事业单位的内部审计负责人也是由财务部门的管理人员兼任。在这种情况下,事业单位内部审计的效果必然受到较大的影响〔4〕。基于此种情况,事业单位在进行内部审计控制的过程中,首先需要解决的问题便是内部审计体系的改进与完善,并且在实际管理控制中保证内部审计的独立性,内部审计人员只负责内部审计工作的开展,与财务工作和检查工作没有太大的联系。从而有效保证内部审计工作的公平公正,提升相关工作开展的合法性。
  (三)对审计标准做出完善
  内部审计工作开展也需要相应的标准作为指导,这样在审计工作开展过程中才更加具有目标性。因此在对内部审计进行控制的过程中,应当结合事业单位的实际情况,然后制定出科学合理的内部审计标准,以便对审计人员的工作加以规范。但是值得注意的是,制定出来的审计标准并不是固定不变的,审计人员还需要定期对其作出评估,结合外部环境和事业单位内部环境对标准做出适当的调整,这样制定出来的内部审计标准才具有可参考的价值。
  (四)加强信息的沟通交流
  事业单位内部审计工作开展的有效性,还与所获得的信息有较大的关联,信息越完善,内部审计工作开展自然也更加的顺利,审计结果准确性也更高。因此,事业单位需要加强内部信息交流系统的建立,促进各部门对信息进行共享和传递。同时,事业单位内部审计机构还需要注重与上级单位之间的沟通交流。如:可以加强与上级财务管理部门的沟通联系,如果在审计工作中发现异常情况,能够及时与上级财务管理人员取得联系,对其中存在的问题加以探讨,促进问题的改进与完善〔5〕。
  三、结语
  综上所述,在当前的社会环境下,事业单位加强内部审计控制具有较高的必要性,对事业单位未来的发展也能够起到积极的促进作用。为此,事业单位应当对内部审计控制引起足够高的重视,不断加强当前内部审计控制的不足之处分析,然后把握内部审计控制的关键要点,对当前内部审计控制的不足之处加以完善,进而降低事业单位经营发展存在的风险,促进事业单位健康发展。
  【参考文献】
  〔1〕张新华。现代风险导向审计模式下的事业单位内部审计问题研究〔J〕。中国内部审计,2015(09):2729。
  〔2〕刘德菊,崔思明,田雨。新形势下行政事业单位内部审计风险与审计质量探析〔J〕。财会研究,2015(05):6668。
  〔3〕张孟。提升行政事业单位内部审计服务能力的几点思考〔J〕。中国内部审计,2015(02):2730。
  〔4〕张琳。事业单位内部控制与内部审计存在的问题及解决途径〔J〕。中国内部审计,2015(01):6365。
  〔5〕邬慧君,杨丽霞,刘梅娟。行政事业单位内部审计实地调查研究〔J〕。财会通讯(学术版),2007(07):5558。
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